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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-12-07 12:10

紅沖了 把損益 科目換成以前年度損益 調(diào)整科目

追問

2019-12-07 12:14

是借:庫存現(xiàn)金貸:以前年度調(diào)整嗎?

玲老師 解答

2019-12-07 12:15

你好,原來分錄 咋寫的  ?

追問

2019-12-07 12:16

原來是借:管理費(fèi)用貸:庫存現(xiàn)金

玲老師 解答

2019-12-07 12:19

上面分錄 對的 再把以前年度損益 調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤

追問

2019-12-07 12:46

是先做一筆借:庫存現(xiàn)金貸:以前年度損益,再做借:以前年度損益貸:未分配利潤嗎?做這兩筆就行了?

玲老師 解答

2019-12-07 12:56

還要做一筆調(diào)整所得稅的分錄  借以前年度損益 調(diào)整貸 應(yīng)交稅費(fèi)   后面再做  :借:以前年度損益貸:未分配利潤

追問

2019-12-07 13:09

不用交稅的也要做這一筆嗎?所得稅的數(shù)據(jù)是怎么來的

玲老師 解答

2019-12-07 13:16

你好  你是免所得稅企業(yè)嗎  ?免稅可以不做。

玲老師 解答

2019-12-07 13:18

你費(fèi)用減少了 應(yīng)納稅所得額就增加了  應(yīng)納稅所得額*所得稅稅率

追問

2019-12-07 13:19

如果要交稅的話所得稅數(shù)據(jù)是怎么來的?

玲老師 解答

2019-12-07 13:25

管理費(fèi)用金額*所得稅稅率

追問

2019-12-07 13:26

好的,謝謝老師

玲老師 解答

2019-12-07 13:26

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紅沖了 把損益 科目換成以前年度損益 調(diào)整科目
2019-12-07 12:10:00
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,當(dāng)時這么做的嗎?
2022-03-24 10:34:59
您好!你是說余額是負(fù)數(shù)還是發(fā)生額是負(fù)數(shù)
2020-01-08 10:51:07
1、詳細(xì)的描述一下錯誤的原因。 2、你們單位采用企業(yè)會計準(zhǔn)則還是小企業(yè)會計準(zhǔn)則? 3、錯誤的金額是多少?
2018-05-22 14:18:45
您好,多交了1萬元,怎么調(diào)賬,我沒完全明白您的意思,麻煩您再詳細(xì)描述一下,謝謝。
2017-06-25 14:07:59
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