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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-12-07 09:39

暫估不是這么做的哦

草木深 追問(wèn)

2019-12-07 09:39

應(yīng)該是怎么做的才對(duì)?

樸老師 解答

2019-12-07 09:42

進(jìn)項(xiàng)稅不暫估入賬,會(huì)計(jì)分錄為:
1、暫估入庫(kù)時(shí):
借:原材料——暫估
    貸:應(yīng)付賬款——暫估
2、
收到發(fā)票后:
①先進(jìn)行沖銷:
借:原材料——暫估(紅字)
    貸:應(yīng)付賬款——暫估(紅字)
②再按發(fā)票入賬:
借:原材料
       應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
    貸:應(yīng)付賬款

草木深 追問(wèn)

2019-12-07 09:44

好的,老師,可是之前的老會(huì)計(jì)已經(jīng)把我剛才說(shuō)的那個(gè)分錄入賬了,我現(xiàn)在把她錯(cuò)誤的憑證紅沖了就可以了吧?別的影響應(yīng)該沒(méi)有了吧?

樸老師 解答

2019-12-07 09:44

嗯,直接紅沖了就行了

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暫估不是這么做的哦
2019-12-07 09:39:10
你好,本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),可以每個(gè)月,也可以年底一次性結(jié)轉(zhuǎn) 你提供的數(shù)據(jù)是那樣結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-01-28 13:03:04
你好 虧損的話 借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn)
2022-01-15 14:00:31
是的,分錄是正確的。
2019-01-16 14:56:36
你好,是的,先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),然后再做分配的
2018-08-27 11:42:47
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