
計提稅金時:借銷項稅額 貸進項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅,可不可以直接做借應交稅費/應交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費/未交增值稅
答: 需要按上面那個步驟做,財會2016.22
關于計提增值稅及結轉(zhuǎn)增值稅,看到兩種處理方法,不知哪種是最常用和合理的。一種:月末計提,借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅,年末一次性結平進項銷項和轉(zhuǎn)出未交增值稅。借 銷項稅 貸 進項稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅。第二種方法:先結轉(zhuǎn):借 銷項稅 貸 進項稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后計提:借 轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸 未交增值稅。麻煩老師給予解答,謝謝
答: 您好,這個第二種方法更合理一些。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅三級明細科目有進項稅額,已交稅金,減免稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,銷項稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出多交增值稅,未交增值稅,計提增值稅結轉(zhuǎn)增值稅時交納增值稅具體會計分錄怎么做?
答: 你好,增值稅不用計提需要結轉(zhuǎn)分錄借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費-未交增值稅。繳納借應交稅費-未交貸銀存


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2019-12-06 18:19
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2019-12-06 18:22
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2019-12-06 18:33
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2019-12-06 19:11