老師,您好,我們收到一張發(fā)票,賦碼:現(xiàn)代服務(wù)*打印費,稅 問
你好這個是可以的。 答
消耗性生物資產(chǎn)怎么攤銷,主要是收購的牲畜,然后賣 問
平時不用攤銷,賣出時,結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 答
工會經(jīng)費的計稅依據(jù)是什么,如果公司員工沒有交工 問
工會經(jīng)費的計稅依據(jù)是工資總額 答
營養(yǎng)保健食品在維護的時候,為什么是選擇不含稅呢? 問
同學(xué),你好 你哪里選擇不含稅,有截圖嗎 答
可以在這個公司發(fā)工資+公積金,申報個稅,但是社保在 問
同學(xué),你好 不建議的 答

上月:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額 413281.66(借方余額)應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--已交稅金 20846.93(借方余額)應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額433588.44(貸方余額)應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出23383.41(借方余額)本月申報納稅繳納:應(yīng)交稅費--未交增值稅5339.53怎么調(diào)賬?
答: 你好 ;? 你這個是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧? ??? ?你調(diào)賬是啥意思 。 之前做錯了嗎???
期末增值稅三級科目清零時,如果應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 借方余額5000元,應(yīng)交稅費稅費--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借方余額24500元,應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額 貸方余額20000元,應(yīng)交稅費--應(yīng)交稅費--轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額 500元。請問清零的紅字分錄要如何做?
答: 同學(xué)您好,進(jìn)項稅額的余額和銷項稅額的余額都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方,就不用做了,就掛借方,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在貸方,就轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——未交增值稅的貸方
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司的這些余額表代表什么意思,我接下來要怎么操作這個科目呢。年末結(jié)束這些科目要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸方余額:27444.63應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借方余額:43697.13應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 借方余額:455154.91應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借方余額:1380應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸方余額:527676.67應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸方余額:1050
答: 應(yīng)交稅費——未交增值稅1050元屬于需要交的稅;另外應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅貸方余額27444.63元也是需要交的增值稅,肯定是前期申報增值稅申報少了


楓葉 追問
2019-12-06 16:06
蝴蝶老師 解答
2019-12-06 16:31