
老師,請問商品已經(jīng)銷售,但是采購發(fā)票未收到,暫估入賬,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,但下月收到發(fā)票實際的成本高于暫估入賬的成本,需要怎樣處理?
答: 紅沖暫估的成本分錄 ,按發(fā)票金額記成本
老師,銷售發(fā)票先開,采購物資已發(fā)給客戶,但是采購發(fā)票未到。按暫估入賬,也可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
答: 同學(xué) 你好 銷售發(fā)票先開 采購物資已發(fā)給客戶 但是采購發(fā)票未到 按暫估入賬 可以結(jié)轉(zhuǎn)成本
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
當(dāng)期進項發(fā)票未收到,確認收入時,結(jié)轉(zhuǎn)成本,暫估采購用的是估價。過了兩個月收到發(fā)票,發(fā)票價高于之前的暫估價?,F(xiàn)在沖之前的暫估采購分錄,可以沖結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄嗎?發(fā)票價和暫估價的差額怎么處理?
答: 您好,可以的,發(fā)票和暫估價的差額,借:相關(guān)成本科目,負數(shù)或者正數(shù),貸:庫存商品,負數(shù)或者正數(shù)。


王白石 追問
2019-12-06 15:18
玲老師 解答
2019-12-06 15:19
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2019-12-06 15:26