
老師,請(qǐng)問(wèn)商品已經(jīng)銷售,但是采購(gòu)發(fā)票未收到,暫估入賬,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,但下月收到發(fā)票實(shí)際的成本高于暫估入賬的成本,需要怎樣處理?
答: 紅沖暫估的成本分錄 ,按發(fā)票金額記成本
老師,銷售發(fā)票先開(kāi),采購(gòu)物資已發(fā)給客戶,但是采購(gòu)發(fā)票未到。按暫估入賬,也可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
答: 同學(xué) 你好 銷售發(fā)票先開(kāi) 采購(gòu)物資已發(fā)給客戶 但是采購(gòu)發(fā)票未到 按暫估入賬 可以結(jié)轉(zhuǎn)成本
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未收到,確認(rèn)收入時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)成本,暫估采購(gòu)用的是估價(jià)。過(guò)了兩個(gè)月收到發(fā)票,發(fā)票價(jià)高于之前的暫估價(jià)?,F(xiàn)在沖之前的暫估采購(gòu)分錄,可以沖結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄嗎?發(fā)票價(jià)和暫估價(jià)的差額怎么處理?
答: 您好,可以的,發(fā)票和暫估價(jià)的差額,借:相關(guān)成本科目,負(fù)數(shù)或者正數(shù),貸:庫(kù)存商品,負(fù)數(shù)或者正數(shù)。


王白石 追問(wèn)
2019-12-06 15:18
玲老師 解答
2019-12-06 15:19
玲老師 解答
2019-12-06 15:26