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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-12-06 14:13

你之前都沒有做么,那現(xiàn)在做借長期待攤費用  貸其他應(yīng)付款,去年的 借以前年度損益調(diào)整 貸長期待攤費用  今年做借管理費用 貸長期待攤費用

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你之前都沒有做么,那現(xiàn)在做借長期待攤費用 貸其他應(yīng)付款,去年的 借以前年度損益調(diào)整 貸長期待攤費用 今年做借管理費用 貸長期待攤費用
2019-12-06 14:13:18
你好,借 管理費用 貸 其他應(yīng)付款/預(yù)付賬款 支付時 借 其他應(yīng)付款/預(yù)付賬款 貸 銀行存款 收到租賃發(fā)票,把發(fā)票放到支付的分錄后面即可。
2020-07-14 10:35:24
你好 企業(yè)所得稅法實施條例第五十八條 固定資產(chǎn)按照以下方法確定計稅基礎(chǔ): ……… (三)融資租入的固定資產(chǎn),以租賃合同約定的付款總額和承租人在簽訂租賃合同過程中發(fā)生的相關(guān)費用為計稅基礎(chǔ),租賃合同未約定付款總額的,以該資產(chǎn)的公允價值和承租人在簽訂租賃合同過程中發(fā)生的相關(guān)費用為計稅基礎(chǔ); 1、付款總額=現(xiàn)在將來要付的總額 2、假設(shè)增值稅率13%,將付款總額價稅分離:固定資產(chǎn)原值A(chǔ) 增值稅為 B 分錄參考 借 固定資產(chǎn) A 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅額) B 貸 銀行存款 (首付金額) 長期應(yīng)付款 以后各期要付的 折舊 按正常的固定資產(chǎn)折舊 每項收到融資公司開來的發(fā)票,根據(jù)票上的稅額: 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅額) 借 長期應(yīng)付款 貸 銀行存款 (票上的金額在固定資產(chǎn)初始化的時候,已經(jīng)列支了,這里就不管他了)
2020-04-10 12:31:42
您好,同學(xué)請稍后,老師正在解答
2022-12-24 17:35:39
你好,5月份做賬的時候,分?jǐn)側(cè)掌趯懗?.14-5.31
2020-07-06 15:37:57
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