
老師我們公司是建筑業(yè),2019.10有一個簡易計稅項目對外開具了發(fā)票,這個簡易計稅項目有分包也取得了分包發(fā)票,但是當(dāng)時申報時沒了在申報系統(tǒng)中填寫分包扣除的信息自已的簡易計稅項目的增值稅沒有進(jìn)分分包扣除,這個月我來稅務(wù)局問這個事,稅務(wù)這邊讓我做更正申報,老師我想問下就這個更正申報我要在申報表哪幾個表中幾行幾列填寫數(shù)據(jù)。例如我的分包價稅合計是100元,不含稅是97元,增值稅是3。我要如何填寫,是一般納稅人
答: 你好,同學(xué)。你是要差額計稅,是不?然后你現(xiàn)在要填寫申報表 首先是在附表3里面填寫你要扣除的分包 然后主表會自動 生成,在簡易計稅填寫銷售額
一般納稅人在外地稅務(wù)局預(yù)繳的增值稅 應(yīng)該怎么填在增值稅一般納稅人的表上
答: 您好!在附表4建筑的那一行,還有主表里面本期分次預(yù)繳稅金
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
A百貨商場為增值稅一般納稅人,2019年7月一批金銀首飾抵償欠付C企業(yè)貨款價稅合計22.6萬元,A百貨商場該批金銀首飾的成本為16萬元。
答: 你好,題目的要求是做什么


山楂欠 追問
2019-12-06 09:17
陳詩晗老師 解答
2019-12-06 09:19
山楂欠 追問
2019-12-06 09:23
陳詩晗老師 解答
2019-12-06 09:25