
想問下,如果應收帳款年末有借方余額,那怎么辦?需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 不需要結(jié)賬 直接掛賬就可以了
資產(chǎn)負債表中應收帳款 =應收帳款借方余額+預收帳款借方余額 預收帳款 =預收帳款貸方余額+應收帳款貸方余額 應付帳款 =應付帳款貸方余額+預付帳款貸方余額 預付帳款 =預付帳款借方余額+應付帳款借方余額一般明細賬中只有一方有余額,不可能借貸雙方都有余額呀?比如說應收借方有余額貸方就肯定是0???是這樣算的嗎?
答: 你好,不一定的,因為有的明細科目是可能是借方,也可能是貸方的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應收帳款借方余額收不回帳務該怎么處理
答: 你好,可以做壞賬準備,借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準備


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2019-12-05 16:24
軼塵老師 解答
2019-12-05 16:24