物業(yè)會計中,收取商鋪的電費應(yīng)該如何入賬,每次收取 問
你好,是的。就是這樣做分錄。 答
老師好,請問,結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證,后面應(yīng)該是要附哪些附 問
就是那個成本計算單就行 答
老師,暫估的成本,后期票是進(jìn)來了,有些是匯算清繳之 問
你好,匯算清繳前進(jìn)來的正常做賬,后來的就需要就需要納稅調(diào)增處理了!與付款與否沒關(guān)系的 答
請問老師,做清算報告時,賬上的資產(chǎn)負(fù)債和凈資產(chǎn)都 問
同學(xué)你好 你是要注銷的嗎 答
建筑公司一般納稅人,如果領(lǐng)用材料,是否可以直接領(lǐng) 問
先計入原材料,然后再辦理領(lǐng)用手續(xù) 答

一般納稅人繳納稅款 應(yīng)納稅額=銷項-進(jìn)項 2350089.26—523082.89=1827006.37怎么算應(yīng)繳納稅款
答: 您好,一般納稅人就是銷項減去進(jìn)項計算增值稅
金稅三期一般納稅人,填完進(jìn)項稅額了以后,怎么減的稅額,進(jìn)項稅額2300,應(yīng)納稅額從24000就到了23264.這一步是怎么來的,我看不懂,
答: 這個問題幫您反映一下。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
郭老師,你好!我們公司為一般納稅人物業(yè)管理公司,滿足進(jìn)項稅加計抵減政策。我填寫了附表4,可以主表的應(yīng)納稅額還是銷項-進(jìn)項,并沒有減去加計抵減的,請你幫我看一下我是哪里出現(xiàn)問題了呢?
答: 您好,麻煩將主表數(shù)據(jù)和附表4數(shù)據(jù)拍一下,老師幫您看看
一般納稅人:應(yīng)納增值稅額=銷項稅額-進(jìn)項稅額差額計稅法:應(yīng)納增值稅額=銷項稅額-進(jìn)項稅額這兩個有什么區(qū)別啊??
一般納稅人企業(yè)的應(yīng)納稅額可以通過稅負(fù)來確定嗎? 因為有時候老板問,做這單生意,要交多少稅?要開多少進(jìn)項發(fā)票回來? 怎樣快速回答?
一般納稅人增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項稅額一當(dāng)期進(jìn)項稅額幫我詳細(xì)說明下


學(xué)堂用戶_ph341092 追問
2019-12-05 14:07
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糖果老師 解答
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