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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-05 09:47

您好
請問您收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的

小妮子~艷霞 追問

2019-12-05 10:38

我上月是做
借庫存商品
 應(yīng)交稅費
貸應(yīng)付賬款

小妮子~艷霞 追問

2019-12-05 10:42

這個月收到對方的紅字發(fā)票,不知如何做

bamboo老師 解答

2019-12-05 10:45

借 庫存商品 借方紅字
貸 應(yīng)付賬款 貸方紅字
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍字

小妮子~艷霞 追問

2019-12-05 10:51

那進項稅轉(zhuǎn)出不是有余額嗎

bamboo老師 解答

2019-12-05 10:56

年末的時候把增值稅下三級科目結(jié)平就好了

小妮子~艷霞 追問

2019-12-05 10:58

結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目呢

bamboo老師 解答

2019-12-05 10:58

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅款等

小妮子~艷霞 追問

2019-12-05 11:01

bamboo老師 解答

2019-12-05 11:02

請問怎么是空白的

小妮子~艷霞 追問

2019-12-05 11:30

為什么是放入減免稅款?

bamboo老師 解答

2019-12-05 11:35

這是增值稅下三級科目結(jié)轉(zhuǎn)的分錄  沒有發(fā)生的 您不需要寫

小妮子~艷霞 追問

2019-12-05 11:39

好的

bamboo老師 解答

2019-12-05 11:42

嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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相關(guān)問題討論
您好 請問您收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的
2019-12-05 09:47:37
借庫存商品 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款,負數(shù) 進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-10-23 18:53:36
按紅字信息表開具的時間 借應(yīng)付賬款貸庫存商品,進項轉(zhuǎn)出
2019-09-11 15:52:06
你好!不一樣,紅字發(fā)票,連同對應(yīng)的原材料,應(yīng)付賬款都沖減了。 而不開紅字的,可以只做進項轉(zhuǎn)出。
2020-09-14 15:22:32
你好,是的,紅字發(fā)票是做進項稅額負數(shù),而不是進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-22 14:59:43
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