
你好江教師,我要把2019年1-10月份已入到成本的材料轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi),會計(jì)分錄怎么做,謝謝
答: 借管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)貸成本
老師你好,21年前11個(gè)月工資未轉(zhuǎn)到研發(fā),年底我想一起轉(zhuǎn)到研發(fā)費(fèi)用,會計(jì)分錄是:借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸:管理費(fèi)用-工資,這樣做賬后,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候工資這塊出現(xiàn)了負(fù)數(shù)該怎樣處理呢?
答: 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 借:管理費(fèi)用-工資(負(fù)數(shù)) 這樣再試試
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
把以前所有月份的管理費(fèi)用-物料消耗,調(diào)為研發(fā)支出,怎么做會計(jì)分錄
答: 直接做一張明細(xì)表,進(jìn)行將本年的數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)賬處理

