
老師你好,我今天申報(bào)了增值稅,沒有稅款,我可以作廢嗎?還有一部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證,我想再認(rèn)證這些發(fā)票,稅款所屬期可以放在11月份嗎?
答: 你好,可以的哦
就在今天申報(bào)繳納的增值稅,認(rèn)證了79份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)扣款成功了,但是之后一個(gè)新來的財(cái)務(wù)不懂,以為現(xiàn)在認(rèn)證的發(fā)票是4月的稅款所屬期又認(rèn)證了13份,認(rèn)證網(wǎng)站上顯示的是有92份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。這種情況該如何解決呢?我這里是深圳的公司
答: 您好,這種情況下,后面認(rèn)證的13份,留著4月份申報(bào)吧。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
所屬期07月交了增值稅,所屬期08月份進(jìn)項(xiàng)稅額有多,所屬期08月可以開具出口退稅發(fā)票,進(jìn)行出口退稅申報(bào)嗎?
答: 在8月開具增值稅外銷發(fā)票,再8月進(jìn)行申報(bào)出口退稅工作

