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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-12-04 16:38

您好!你是開票方還是受票方

心有獨鐘 追問

2019-12-04 17:11

受票方

宋生老師 解答

2019-12-04 17:29

您好!受票方,拿發(fā)票聯(lián)記賬,抵扣聯(lián)留底

心有獨鐘 追問

2019-12-04 17:30

發(fā)票聯(lián)是第三聯(lián)嗎

宋生老師 解答

2019-12-04 17:33

你好!是的。在發(fā)票的右側有寫的。

心有獨鐘 追問

2019-12-04 17:34

那我之前不知道嘛抵扣聯(lián)做賬了,這個有什么影響嗎?怎么補救

宋生老師 解答

2019-12-05 08:26

你好!你做賬的抵扣聯(lián)對應的發(fā)票聯(lián)還在嗎

心有獨鐘 追問

2019-12-05 09:52

如果不在了該怎么補救

宋生老師 解答

2019-12-05 09:57

你好!要先向稅務局報告然后登報聲明,然后稅務局罰款,然后用復印件入賬

心有獨鐘 追問

2019-12-05 09:58

好的謝謝老師

宋生老師 解答

2019-12-05 10:27

您好!不用客氣的了。

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相關問題討論
你好? ‘ 一般納稅人 收到發(fā)票做? :借 成本或者費用貸銀行存款 ; 價稅合計來做成本費用? ?’
2021-11-29 09:39:46
正常你要把個人不要發(fā)票這筆收入做未開票收入,申報增值稅,然后借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務收入 應交書費-增值稅 (銷項)
2021-12-03 09:52:13
你好!是的,8月份按紅字發(fā)票沖回就可以
2021-09-07 14:49:22
你好 發(fā)票安抵扣之前開的嗎
2021-03-31 10:07:33
這個沒有辦法處理,你這樣需要對應取得發(fā)票才可以要不你這個不對應結轉成本,這個后續(xù)稽查也過不了,這個 稽查會查賬的,這個會查成本
2020-09-15 09:18:53
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