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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-04 15:52

你好
計(jì)提,借;管理費(fèi)用      ,    貸;其他應(yīng)付款——工會(huì)經(jīng)費(fèi)
繳納,借;其他應(yīng)付款——-工會(huì)經(jīng)費(fèi)  ,  貸;銀行存款

為心之所向加油 追問

2019-12-04 15:55

為心之所向加油 追問

2019-12-04 15:56

那增值稅和附加稅又要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢

鄒老師 解答

2019-12-04 15:58

你好
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,城建稅,貸;銀行存款

為心之所向加油 追問

2019-12-04 16:00

不用計(jì)提嗎,老師,我第一次做賬,麻煩你把完整的賬務(wù)處理發(fā)我一下

鄒老師 解答

2019-12-04 16:02

你好,需要計(jì)提
增值稅是這樣處理
借;應(yīng)收賬款 等科目    , 貸;主營業(yè)務(wù)收入  ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   , 貸;銀行存款
附加稅
借;稅金及附加      ,   貸;應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅   , 貸;銀行存款

為心之所向加油 追問

2019-12-04 16:12

為心之所向加油 追問

2019-12-04 16:12

這是我10月份的賬務(wù)處理

為心之所向加油 追問

2019-12-04 16:13

那現(xiàn)在繳納的增值稅104.9 應(yīng)該怎么做

鄒老師 解答

2019-12-04 16:15

你好,一般納稅人繳納增值稅是這樣做分錄
 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 貸;銀行存款

為心之所向加油 追問

2019-12-04 16:17

對,我們是一般納稅人
那我現(xiàn)在是接著
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 貸;銀行存款

為心之所向加油 追問

2019-12-04 16:17

不用計(jì)提了是嗎

鄒老師 解答

2019-12-04 16:25

你好,需要在之前月份的月底做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄才是的
 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

為心之所向加油 追問

2019-12-04 16:27

只能在上個(gè)月底結(jié)轉(zhuǎn),不能在這個(gè)月直接結(jié)嗎

鄒老師 解答

2019-12-04 16:32

你好,是的,應(yīng)當(dāng)在之前月份做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅處理的

為心之所向加油 追問

2019-12-04 16:38

好的,那總的賬務(wù)處理是不是如下:
在10月結(jié)轉(zhuǎn):    借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
       貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
11月繳納:   借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
    貸:銀行存款

鄒老師 解答

2019-12-04 16:39

你好,是的,是這樣處理的

為心之所向加油 追問

2019-12-04 16:39

是這樣嗎?老師

鄒老師 解答

2019-12-04 16:40

你好,一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,繳納增值稅是這樣做賬務(wù)處理的

為心之所向加油 追問

2019-12-04 16:45

好的,那增值稅和附加稅可以同時(shí)在一張憑證上進(jìn)行賬務(wù)處理嗎,因?yàn)樵鲋刀惡透郊佣惖睦U款在同一張回單上

鄒老師 解答

2019-12-04 16:48

你好,繳納稅款分錄可以在同一張憑證上處理的

為心之所向加油 追問

2019-12-04 16:50

好的

鄒老師 解答

2019-12-04 16:53

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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2020-03-14 20:55:05
你好 計(jì)提,借;管理費(fèi)用 , 貸;其他應(yīng)付款——工會(huì)經(jīng)費(fèi) 繳納,借;其他應(yīng)付款——-工會(huì)經(jīng)費(fèi) , 貸;銀行存款
2019-12-05 10:09:06
你好 計(jì)提,借;管理費(fèi)用 , 貸;其他應(yīng)付款——工會(huì)經(jīng)費(fèi) 繳納,借;其他應(yīng)付款——-工會(huì)經(jīng)費(fèi) , 貸;銀行存款
2019-12-04 15:52:19
你們交的工會(huì)經(jīng)費(fèi)從工資扣除是嗎
2019-12-30 12:18:12
您好 根據(jù)應(yīng)發(fā)工資總額2%計(jì)提 有工會(huì)組織的40%上交 60%企業(yè)自用 沒有的話 全額上交 借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款
2019-12-26 16:11:04
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