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蘇靜
于2019-12-04 13:19 發(fā)布 ??3236次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2019-12-04 13:19
你好,你采集進項了沒有呢
蘇靜 追問
2019-12-04 13:21
之前都正常的,最近兩個月帶不出來數(shù)據(jù)
如何采集?
樸老師 解答
2019-12-04 13:24
進申報系統(tǒng)之后就有采集進項
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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報增值稅報表是怎么填增值稅明細表是填表四和增值稅減免稅申報明細表,為什么表一表里沒有減免稅額
答: 自動取數(shù)不了的,手動填寫上試下
小微企業(yè)增值稅申報表,要填寫增值稅減免稅申報明細表嗎
答: 你好!沒有減免是不用填寫的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人增值稅申報表和報送的資產(chǎn)負債表應(yīng)交增值稅下面的明細都要和和增值稅申報表的明細對上嗎
答: 你好,是的,需要做到賬面與申報數(shù)據(jù)一致的
怎樣申報納稅申報中增值稅減免稅申報明細表
討論
老師外貿(mào)企業(yè) 增值稅申報 銷售情況明細 不開票 ,增值稅減免稅申報明細表 ,附表四 稅額抵減情況表 不用填
8月稅控盤480,增值稅納稅申報表稅額抵減情況表,增值稅減免稅申報明細表都填寫了。9月份增值稅申報的時候,我都點的自動保存,發(fā)現(xiàn)增值稅減免稅申報明細表是0,稅額抵減情況表有數(shù)據(jù)。新公司開票0。那么9月的增值稅減免稅申報明細表到底是0還是應(yīng)該填數(shù)字
增值稅申報表中-增值稅納稅申報表附列資料四(稅額抵減情況表)和增值稅減免稅申報明細表都是填寫(例如稅控盤維護費)嗎?
申報增值稅時申報失敗原因:主表第23欄次“應(yīng)納稅額減征額”填報異常,附表4和增值稅減免稅申報明細表均填寫。
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 459222 個
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蘇靜 追問
2019-12-04 13:21
蘇靜 追問
2019-12-04 13:21
樸老師 解答
2019-12-04 13:24