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送心意

趙海龍老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-04 10:59

你好,主要看你公司是按照什么模式經(jīng)營的。如果是掛靠的,那就需要對(duì)方給你們單位開票,作為承包經(jīng)營所得那一部分處理

楊娟 追問

2019-12-04 11:36

老師,是這樣的,對(duì)方需要開具工程技術(shù)咨詢的發(fā)票,我們單位正好有這個(gè)經(jīng)營范圍,所以除了收取了3個(gè)點(diǎn)的增值稅,還有應(yīng)交的附稅外,就是多收了一點(diǎn)費(fèi)用,請(qǐng)問老師,怎么賬務(wù)處理呢

楊娟 追問

2019-12-04 11:36

稅都是我們季報(bào)是應(yīng)交的

趙海龍老師 解答

2019-12-04 12:50

別的都好處理,就是你扣完稅和費(fèi)用之后的金額沒有發(fā)票只能掛往來了

楊娟 追問

2019-12-04 13:23

別的怎么處理?

趙海龍老師 解答

2019-12-04 14:10

你開票正常確認(rèn)收入就可以。主要就是剛才說的沒有成本

楊娟 追問

2019-12-04 14:52

老師,我是咨詢內(nèi)賬的做法

楊娟 追問

2019-12-04 14:53

外賬就是正常確認(rèn)收入的

趙海龍老師 解答

2019-12-04 18:35

內(nèi)帳做成其他應(yīng)付款就可以。

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你好,主要看你公司是按照什么模式經(jīng)營的。如果是掛靠的,那就需要對(duì)方給你們單位開票,作為承包經(jīng)營所得那一部分處理
2019-12-04 10:59:49
分公司再給總公司開發(fā)票,做收入
2019-09-04 18:31:22
借:管理費(fèi)用等--福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
2019-09-26 16:37:30
你好,對(duì)的是的,你們給他交社保吧。
2021-07-12 10:49:06
開具與實(shí)際業(yè)務(wù)不相符的發(fā)票 算是虛開
2019-10-23 14:59:41
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