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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-12-04 10:53

你好
借:銀行存款
貸:庫存現(xiàn)金
扣工本費手續(xù)費
借:管理費用-辦公費
貸:銀行存款

開心果 追問

2019-12-04 10:56

但是庫現(xiàn)金沒有余額,是不是要寫張收據(jù),借,庫存現(xiàn)金,貸,實收資本,

月月老師 解答

2019-12-04 10:58

你好,庫存現(xiàn)金可以沒有余額。你是想把銀行存款作為實收資本嗎

開心果 追問

2019-12-04 11:02

不是,那貸,庫存現(xiàn)金,不就是余額為負數(shù)

月月老師 解答

2019-12-04 11:15

你好,庫存現(xiàn)金投資到實收資本,也要先存現(xiàn),用銀行存款投資。庫存現(xiàn)金就是每天的備用金。

開心果 追問

2019-12-04 11:27

我的分錄,存現(xiàn),借,銀行存款,貸,其他應(yīng)付款–法人, 往來款時,借,其他應(yīng)付款–法人,貸,銀行存款,工本費,借,管理費用,貸,銀行存款

開心果 追問

2019-12-04 11:28

這樣對

月月老師 解答

2019-12-04 11:33

你好,分錄也是可以的。

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金 扣工本費手續(xù)費 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款
2019-12-04 10:53:34
您好,因為省略了現(xiàn)金那一個借貸分錄了。這個其他應(yīng)付款500,還給個人就消賬了。
2017-10-28 17:49:40
你好,不需要總結(jié)的,期末其他應(yīng)付款余額是多少就是多少就可以了
2016-10-31 13:13:04
你好,是收現(xiàn)金,這個分錄是庫存現(xiàn)金
2020-05-12 20:43:32
你好,可以直接借銀行存款 貸其他應(yīng)付款
2019-04-18 15:02:47
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