
請教下,我公司收到的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在要退貨紅沖,發(fā)票在9月份的時(shí)候已經(jīng)抵扣了,當(dāng)時(shí)進(jìn)貨數(shù)量是1200個(gè),現(xiàn)在要紅沖掉885個(gè),請問下要怎么操作呢
答: 您好,您這邊申請紅字轉(zhuǎn)用信息表,再由銷售方開具紅字發(fā)票
老師好,請問年初已抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 年末進(jìn)行紅沖處理,對企業(yè)會帶來什么影響呢?
答: 你好 成本抵扣了所得稅的嗎 增值稅需要補(bǔ)
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(1月份)已經(jīng)做了抵扣,但發(fā)現(xiàn)對方把名稱開錯(cuò)了,2月份又紅沖后,又讓他重新開了一份,我一月份賬怎么做?
答: 你1月份正常做就行了。后面那是2月份的事情。 借原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)付賬款等。

