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送心意

糖果老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-12-03 21:44

這500應(yīng)該相當(dāng)于是費(fèi)用報(bào)銷,那實(shí)際花費(fèi)600,剩下100是員工自己承擔(dān)嗎,還是之后還報(bào)銷

冰檸檬 追問

2019-12-03 21:45

超過的是員工自己承擔(dān)

糖果老師 解答

2019-12-03 21:49

那公司按500元做賬,借管理費(fèi)用500,貸銀行存款500
不用交個(gè)稅

冰檸檬 追問

2019-12-03 21:53

這個(gè)500是報(bào)銷是嗎?不做到工資總額嗎?

糖果老師 解答

2019-12-03 21:57

有沒有相應(yīng)發(fā)票,有的話做報(bào)銷,不用交個(gè)稅
沒有的話做補(bǔ)貼,那就要交個(gè)稅

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這500應(yīng)該相當(dāng)于是費(fèi)用報(bào)銷,那實(shí)際花費(fèi)600,剩下100是員工自己承擔(dān)嗎,還是之后還報(bào)銷
2019-12-03 21:44:58
你好,計(jì)提 工資 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬 9900 計(jì)提個(gè)人所得稅 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 500 發(fā)放工資借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款等科目 9400
2018-05-05 10:43:55
同學(xué)你好,一般情況下,預(yù)支時(shí)記入其他應(yīng)收款,等發(fā)工資時(shí),再?zèng)_其他應(yīng)收款。
2021-04-30 13:24:23
你好,多出的部分計(jì)入應(yīng)付職工薪酬借方余額就是了
2019-06-11 12:01:33
借 管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用30 貸 應(yīng)付職工薪酬30 借 應(yīng)付職工薪酬15 貸 銀行存款15
2018-10-11 09:31:28
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