
老師您好以前年度入管理費用-業(yè)務(wù)招待費,但今年發(fā)現(xiàn)開發(fā)票的這家公司出現(xiàn)異常,當(dāng)年入的管理費用不能稅前列支,需要調(diào)整分錄?
答: 這不需要調(diào)整賬務(wù),只需要在匯算清繳時調(diào)整申報表即可。
我想問給劇組的工作人員和演員的出的餐費住宿費是算成本/管理費可以企業(yè)稅稅前列支,還是業(yè)務(wù)招待費按比例扣除,演員和工作人員都是臨時聘用給勞務(wù)報酬的
答: 你好,對方一塊開勞務(wù)費,有發(fā)票可以稅前扣除
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問對于業(yè)務(wù)招待費的稅前列支限額,最新規(guī)定是什么?
答: 你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰

