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老師,我們有一個進項票,當時開進來的時候是對董,現(xiàn)在要換貨,我們5月份已經(jīng)認證交稅,現(xiàn)在5月份把這個進項沖紅,還需要補稅款嗎,當時就因為需要交的稅多,所以就先用了
老師,剛剛不小心認證了在發(fā)票勾選系統(tǒng)了確認了了進項稅,但是本月并沒有銷售發(fā)生,不需要交稅,那我確認的進項稅應(yīng)該怎么處理呀
進項稅沒認證的時候是,應(yīng)交稅費 待認證進項稅額,認證后是應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅進項稅額,做分錄時,怎么將待認證進項稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅進項稅額呢

