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簡單
于2019-12-03 10:45 發(fā)布 ??2123次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-12-03 10:49
你好 掛其他應付款核算核算
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老師你好,已經(jīng)付款,但是沒有收到發(fā)票的費用怎么記賬呢,記其他應收還是其他應付呢
答: 你好 掛其他應付款核算核算
前面也有一起,不是說這種1500的費用是不會退的了嗎?就算是可以退也是其他應收怎么記入其他應付呢,
答: 你好!具體的業(yè)務是什么?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,我在整理會計的記賬憑證時,發(fā)現(xiàn)社保的分錄,為什么計提的時候用其他應收款,發(fā)放時候用其他應付款。
答: 你好,計提和發(fā)放是要對應的,你可以去問問之前會計為什么那樣做
老師您好支付的查看招投標信息網(wǎng)站公司的費用,發(fā)票未回之前是做其他應付還是其他應收呢
討論
"固定資產(chǎn)期末怎么填列?"研發(fā)費用期末怎么填列?"其他應付款期末怎么填列?"其他應收款期末怎么填列?"合同資產(chǎn)期末怎么填列?
請問老師:總分公司掛的其他應收款和其他應付款,在沒有實際還款的情況下,可不可以用記賬憑證直接沖銷?
老師好!新進一家公司,與前會計沒有交接,看到她以前的記賬憑證,股東借款,借:其他應付款貸:庫存現(xiàn)金,不是應該借:其他應收款嗎?哪一個正確呢?
年末結轉后記賬憑證匯總表上的應收賬款,其他應收款其他應付款都是12月的數(shù)據(jù)嗎?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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