
老師 計(jì)提養(yǎng)老保險(xiǎn)金這些該職工繳納的我們計(jì)入了其他應(yīng)收款 那么要是每月沒有收回 年末一次處理該怎么做賬
答: 你好,可以做份收據(jù),用現(xiàn)金收回沖平賬上數(shù)
你好,a公司和b公司的法人都是同一人。a向b借款,b做賬計(jì)入其他應(yīng)收款-a公司。這樣會(huì)不會(huì)有什么影響
答: 你好關(guān)聯(lián)方借款要視同銷售交增值稅的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
?法人從公司銀行取錢用于發(fā)工資,借計(jì)什么科目 我這邊是以其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款入賬的,我現(xiàn)在就不知道該怎么區(qū)分這兩個(gè)科目
答: 其實(shí)就相當(dāng)于還是公司付的工資只不過就是現(xiàn)金形式,你不用擺往來貸庫存現(xiàn)金就行
自家單位想投資其他單位,但是不想以公司名義持有,現(xiàn)在用員工名義持有,做賬走的其他應(yīng)收款,這個(gè)處理可以嗎?
請(qǐng)問下我收到公司以前購車退回押金如何做賬?以前會(huì)計(jì)沒有掛其他應(yīng)收款,現(xiàn)在如果處理?


Kalen Wu 追問
2019-12-03 08:57
玲老師 解答
2019-12-03 09:01
Kalen Wu 追問
2019-12-03 09:07
玲老師 解答
2019-12-03 09:08
Kalen Wu 追問
2019-12-03 09:09
玲老師 解答
2019-12-03 09:15
Kalen Wu 追問
2019-12-03 09:16
玲老師 解答
2019-12-03 09:19