
10月開給客戶的發(fā)票稅號(hào)開錯(cuò)了,對(duì)方的未抵扣,未入賬,跨月了,怎么處理?
答: 在稅務(wù)系統(tǒng)里進(jìn)行發(fā)票紅沖處理
18年12月份開的發(fā)票現(xiàn)在對(duì)方說發(fā)票稅號(hào)有問題他們抵扣不了,但是已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要給對(duì)方重開,那以前的那張發(fā)票怎么處理呢
答: 什么意思?稅號(hào)錯(cuò)了嗎
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好,那么在做賬的過程中,航空電子票入賬抵扣稅時(shí)候,摘要的那一欄需要填寫的發(fā)票號(hào)碼是右上角的稅號(hào)還是電子客票號(hào)碼呢?
答: 可以寫電子客票號(hào)碼


蝶 追問
2019-12-02 12:01
大強(qiáng)老師 解答
2019-12-02 12:03