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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-11-30 12:51

你好 能確定金額的話 發(fā)票好久能給你 ?

圣意 追問

2019-11-30 14:18

錢已經(jīng)付了,發(fā)票如果本月能夠給到我,該怎么做,如果發(fā)票不確定什么時候給到我,又該怎么做

meizi老師 解答

2019-11-30 14:19

你好 本月能給你 你直接做 借管理費用-辦公費貸銀行存款 ;到時發(fā)票來了直接附憑證后面 。如果發(fā)票不確定的話先做借預付賬款貸銀行存款   按權責發(fā)生制 暫估費用在當月 。發(fā)票回來了沖暫估 按實際來做

圣意 追問

2019-11-30 18:00

可是我看到會計做的是借其他應收款貸銀行存款,等發(fā)票來了,借管理費用貸其他應收款,請問這樣可以嗎

meizi老師 解答

2019-11-30 18:00

你好嗯 也是可以的  發(fā)票來計入費用

圣意 追問

2019-11-30 18:03

如果我記入借其他應付款 貸銀行存款可以嗎

meizi老師 解答

2019-11-30 18:03

你好   一般是其他應收款 看你自己 你能理解過來 科目靈活用

圣意 追問

2019-11-30 18:06

我就是沒理解,明明是付款給人家,怎么記成其他應收款

meizi老師 解答

2019-11-30 18:12

就是因為沒收到發(fā)票 所以掛的往來。

圣意 追問

2019-11-30 18:13

你的意思是掛往來,其他應收款和其他應付款,都是可以的

meizi老師 解答

2019-11-30 18:15

嗯 是的 看你財務自己用科目。實際中應該是當期費用計入當期。而不是等發(fā)票來。因為發(fā)票有可能跨月了。到時你費用金額就不準確 影響你損益和報表。

圣意 追問

2019-11-30 18:23

嗯嗯,謝謝,我明白了

meizi老師 解答

2019-11-30 18:27

不客氣的 幫到你就好 滿意請給予評價

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你好 能確定金額的話 發(fā)票好久能給你 ?
2019-11-30 12:51:37
你好,可以計入固定資產(chǎn)核算,然后按期計提折舊
2017-10-16 13:55:51
你好,同學。 借 管理費用 業(yè)務招待費 貸 存款 你這賬上是按發(fā)票項目進行體現(xiàn)的
2020-05-18 09:49:30
你好 借;管理費用——辦公費 貸;銀行存款等科目 匯算清繳對無票支出做納稅調(diào)增處理
2018-10-16 15:17:45
借:待攤費用貸:應付賬款;借:管理費用貸:待攤費用
2017-03-22 13:37:50
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