
你好,老師,請問如果公司有幾百個客戶,有大部分是月結(jié)的客戶,當(dāng)月已經(jīng)發(fā)出商品了,下月對好賬才開發(fā)票。如果當(dāng)月做未開具發(fā)票收入,下月開票時,沖回未開具發(fā)票收入,因為有幾百個客戶,工作量很大,而且做未開具發(fā)票收入,可能每個月申報時,還會出現(xiàn)對比異常。那除了這個方法,還有沒有其他的賬務(wù)處理方法呢?
答: 借發(fā)出商品貸庫存商品 可以做這個
老師,我們給醫(yī)院送貨,假設(shè)2016年6月15日銷售A產(chǎn)品1000元,B產(chǎn)品2000元。醫(yī)院的回款期限大概在一年左右,我們一般發(fā)出商品的時候不開發(fā)票,等2017年5月份的時候醫(yī)院回款才開發(fā)票確,這樣的話要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
答: 你好!按規(guī)定是不可以的,發(fā)貨應(yīng)該確認(rèn)收入。只能記內(nèi)帳掛應(yīng)收賬款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
是內(nèi)賬的問題,10月份發(fā)出商品送出貨物,到11月份才開出發(fā)票,是否按11月份開具發(fā)票,才做收入呢?
答: 你好,是的,之前沒有開具發(fā)票做發(fā)出商品核算


敏 追問
2019-11-30 21:31
敏 追問
2019-11-30 21:33
郭老師 解答
2019-11-30 22:03