国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

小惑老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-11-30 10:21

你好,充值500做預收賬款
贈送的暫時先不處理,消費時做視同銷售處理

小尼 追問

2019-11-30 10:31

老師你能那個分錄怎么做,在這點上我有點暈老師。就是顧客來消費的時候,我是借銷售費用。貨進項稅額轉出。麻煩老師給我講細一點好嗎?

小惑老師 解答

2019-11-30 10:48

借:銷售費用
貸:庫存商品
銷項稅額

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,充值500做預收賬款 贈送的暫時先不處理,消費時做視同銷售處理
2019-11-30 10:21:33
你好 農副產品的收入 借;庫存現(xiàn)金 貸;主營業(yè)務收入 存入銀行 借;銀行存款 貸;庫存現(xiàn)金
2018-08-28 17:37:01
1、購進時: 借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)-11% 貸:銀行存款 2、生產領用: 借:生產成本-火腿腸 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)-加計扣除 生產成本 貸:原材料
2017-11-16 09:21:34
你好;? ? 對方是自產自銷給你;? ?購進的話? 開免稅普票給你; 做賬 :借庫存商品 ;進項稅貸銀行存款? ?
2022-07-08 12:49:26
這個計入業(yè)務招待費吧
2018-10-16 08:51:48
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...