
其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),查證發(fā)現(xiàn)是對(duì)方多退了,但是不打算要回了,我要怎么做憑證
答: 你好,借:其他應(yīng)付款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
做憑證時(shí) 把上月沒發(fā)的工資計(jì)入其他應(yīng)付款中了 也這樣報(bào)稅的 其他應(yīng)付款中就是工資金額 這樣用關(guān)系嗎 用改報(bào)表嗎
答: 你好,不用修改報(bào)表了。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老板借款給公司10萬但提走15萬,其他應(yīng)付款出現(xiàn)負(fù)數(shù),怎樣做憑證沖平
答: 你好, 老板借款給公司10萬,借:銀行存款等科目,貸:其他應(yīng)付款 提走15萬,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款
老師:比如要做憑證時(shí):微樂分下月還有100元未還,貸方寫其他應(yīng)付款微樂分100,那借方寫什么?謝謝
結(jié)賬好幾個(gè)月后,發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款期初數(shù)設(shè)多了,該如何做憑證處理
我上個(gè)月做憑證等我時(shí)候健投公司的其他應(yīng)付款少計(jì)提了3100,本月該怎么做呢,麻煩解答詳細(xì)一點(diǎn)
前期法人為公司墊付的資金做其他應(yīng)付款處理,這部分其他應(yīng)付款需要相關(guān)原始憑證嗎?還是說只有銀行電匯的回單附在后面就可以了?


藍(lán) 追問
2019-11-30 09:25
樸老師 解答
2019-11-30 09:26