
7月份因社保調(diào)增,計(jì)提個(gè)稅正確,但是申報(bào)個(gè)稅時(shí)按原社保個(gè)人部分扣除,個(gè)稅已按申報(bào)數(shù)繳納,現(xiàn)在個(gè)稅出現(xiàn)借方余額29.8,可不可以做一筆分錄,借:營業(yè)外支出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅給轉(zhuǎn)出來?
答: 建議再納稅申報(bào)是調(diào)正確。
跨區(qū)域涉稅事項(xiàng) 當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)要求預(yù)繳個(gè)人所得稅,所以個(gè)人所得稅借方一直掛著。賬上是寫著:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:庫存現(xiàn)金 我現(xiàn)在可以做一筆分錄借:營業(yè)外支出-代繳稅費(fèi)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅這樣有沒有問題??
答: 您好!這個(gè)如果是你們企業(yè)負(fù)擔(dān)了,計(jì)入稅金及附加更好
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
19年個(gè)稅的罰金在賬務(wù)中未做營業(yè)外支出,也沒有計(jì)提這部分,直接從銀行扣款,現(xiàn)在跨年度要怎么調(diào)整,直接做借營業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅嗎
答: 你好,要用以前年度科目,借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款--罰金,借利潤分配--未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅有的時(shí)候跟銀行實(shí)際繳納差幾分錢,現(xiàn)在就是貸方余額有0.03元,想給他調(diào)平,做營業(yè)外支出嗎?
借:營業(yè)外支出貸:應(yīng)交稅費(fèi)——代繳個(gè)人所得稅,您好,去年公司承擔(dān)的個(gè)稅沒做這筆分錄,今年怎么補(bǔ)做呢
借:營業(yè)外支出貸:應(yīng)交稅費(fèi)——代繳個(gè)人所得稅去年沒做這筆今年怎么補(bǔ)做呢,謝謝
老師,我們計(jì)提個(gè)稅的分錄是怎么樣做?是借營業(yè)外支出-代交個(gè)人所得稅,貸應(yīng)付稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅嗎

