
老師,稅款所屬期10月份40多萬增值稅,我們公司沒有繳納 ,但是附加稅我們繳納了,那11月份我們公司多認(rèn)證些進(jìn)項(造成留底30萬)就變成只要繳納10萬增值稅,那是不是11月份所屬起的附加稅就為0了?那原來40萬的滯納金會不會變成增值稅的基數(shù)?來繳納附加稅?
答: 10月沒有增值稅為什么有附加稅呢
老師,想問一下,現(xiàn)在是6月,我的專票認(rèn)證可以放在7月嗎,也就是7月15日之前認(rèn)證稅款所屬期是6月份的進(jìn)項稅
答: 你好,你是想放在六月份還是在七月份抵扣進(jìn)項稅?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好,請問我司有進(jìn)出口的貿(mào)易型企業(yè),八月申報了出口退稅,稅款在九月收到,但是已經(jīng)申報了八月份的增值稅附加稅并扣款成功了,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出也申報了,現(xiàn)在進(jìn)去發(fā)票認(rèn)證平臺出現(xiàn)了回退稅款所屬期確認(rèn),現(xiàn)在我是確認(rèn)8月還是九月,有啥區(qū)別,還有出口退稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是收到退稅款在轉(zhuǎn)出還是申報退稅當(dāng)月轉(zhuǎn)出,謝謝
答: 1、不能回退稅款所屬期,這是有的企業(yè)在申報后有新的內(nèi)銷進(jìn)項,更正申報使用的 2、在申報時進(jìn)項轉(zhuǎn)出


鄭麗 追問
2019-11-28 15:31
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2019-11-28 15:32
玲老師 解答
2019-11-28 15:39
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2019-11-28 15:56