
之前的會計17年銷項發(fā)票2500未入賬,貨款已經(jīng)到賬了,導致應收賬款出現(xiàn)負數(shù)2500元一直掛著,發(fā)票今天找到了,請問這筆分錄怎么做?
答: 你好 那你們補做收入 借應收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應交稅費-應交增值稅 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤
你好,老師,請問下,我們是外貿(mào)公司,我們做退稅要開銷項發(fā)票,銷項發(fā)票分錄的應收賬款還要開明細嗎,因為出口的都是給個人的
答: 對的 這樣你才知道誰欠你們的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應收賬款余額是負數(shù)和正數(shù),有的公司是正數(shù),有的公司是負數(shù),正負哪個是收回的,哪個是沒收款的,,哪個體現(xiàn)了收款沒開銷項發(fā)票的?
答: 正數(shù)余額,就是沒有收回的 負數(shù)余額就是多收的
老師,開出銷貨發(fā)票,款沒有收到,貨沒有發(fā)出,做分錄,借 應收賬款,貸應交稅費(銷項稅額) 那發(fā)票上作為收入的那部分錢怎么做分錄
老師,請問收到發(fā)票分錄,借:應收賬款-材料-材料采購-暫估入庫,借:應交增值稅-銷項稅,貸:應付賬款-材料采購-已收發(fā)票。這比分錄的意思
三方摸賬,用車子抵我們的貨款,現(xiàn)在車子已開回來在公司,購車發(fā)票也開給我公司,現(xiàn)在我們要沖減應收賬款,這筆分錄怎么做?
本月公司購進包材,倉庫已入庫,但是發(fā)票還未到。應該做暫估入庫對嗎?借包材暫估入庫(已以前的單價核算)貸應收賬款xxx公司。到發(fā)票來了后,安原分錄紅字沖回,再做一筆正確的。


空鏡子 追問
2019-11-28 15:13
meizi老師 解答
2019-11-28 15:18
空鏡子 追問
2019-11-28 15:19
meizi老師 解答
2019-11-28 15:26