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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-11-28 11:26

要的,要做進項稅轉(zhuǎn)出的

sunshine 追問

2019-11-28 11:46

我們生產(chǎn)加工出來的庫存商品,按照什么價格做進項轉(zhuǎn)出呢?

sunshine 追問

2019-11-28 11:46

分錄怎么做

辜老師 解答

2019-11-28 11:46

要按耗用材料的進項稅轉(zhuǎn)出

sunshine 追問

2019-11-28 11:51

很多種產(chǎn)品,每一個都要核算耗用材料,還要分主要材料,輔助材料、包裝材料有點復(fù)雜,有簡便方法嗎?

辜老師 解答

2019-11-28 12:35

你看你材料的成本按庫存商品的比例是多少,就可以按比例結(jié)轉(zhuǎn)

sunshine 追問

2019-11-28 12:37

如何做分錄呢?

辜老師 解答

2019-11-28 13:23

借:待處理財產(chǎn)損益  貸:庫存商品  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出
借:營業(yè)外支出  貸:待處理財產(chǎn)損益

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相關(guān)問題討論
要的,要做進項稅轉(zhuǎn)出的
2019-11-28 11:26:23
借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費
2018-07-16 09:42:37
同學(xué),這兩種情況都是報廢,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出 庫存商品報廢會計分錄是: 借:待處理財產(chǎn)損益, 貸:庫存商品, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)。 借:其他應(yīng)收款,營業(yè)外支出等科目, 貸:待處理財產(chǎn)損益。
2022-01-09 19:43:33
你好!借庫存商品 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2017-09-12 11:05:13
您好!借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2017-10-17 20:11:13
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