
老師,請問一下這個怎么做分錄,我是付款方
答: 同學,你好 你是還貸款? 借:長期借款 貸:銀行存款
已開票給對方,對方未付款,怎么做分錄
答: 您好, 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費,應交增值
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問購釆料,貨到,己付款,票未到,怎做分錄?
答: 你好,如果是平時,不需要做賬,等發(fā)票到了一起做賬,比如1月1日材料到了,1月5日發(fā)票到了,那么1月1日先不做賬務處理,等1月5日發(fā)票到了一起入賬就可以的,如果月末發(fā)票還沒有到,那么需要按暫估價入賬 付款時,借:預付賬款 貸:銀行存款 月末暫估時,借:原材料——暫估 貸:預付賬款——暫估 下月初將暫估用負數(shù)分錄沖回。

