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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-11-27 14:01

您好
借:長期待攤費用
貸:銀行存款
然后按期攤銷
借:管理費用
貸:長期待攤費用

沈麗萍 追問

2019-11-27 14:02

老師,這些發(fā)票我還未全部拿到,是不是等到發(fā)票全拿到后,在一起入賬?

bamboo老師 解答

2019-11-27 14:03

可以先暫估入賬 收到發(fā)票后沖銷暫估

沈麗萍 追問

2019-11-27 14:04

老師,這個憑證我該怎么寫?

bamboo老師 解答

2019-11-27 14:05

借:長期待攤費用 不含可抵扣進項稅額
貸:應付賬款-暫估

沈麗萍 追問

2019-11-27 14:36

請問一下老師,是不是可以把發(fā)票收集齊了一起入賬?

bamboo老師 解答

2019-11-27 14:37

請問您裝修完成了么

沈麗萍 追問

2019-11-27 14:38

未完成,裝修應該在明年1月份完成

bamboo老師 解答

2019-11-27 14:39

那您應該在裝修完成前取得發(fā)票入賬

沈麗萍 追問

2019-11-27 14:46

那我在明年1月份把發(fā)票全部取得后,一起入賬就成了是嗎?

bamboo老師 解答

2019-11-27 14:46

是的 可以這樣處理

沈麗萍 追問

2019-11-27 14:50

第一次碰到這樣的情況,謝謝老師的講解!

bamboo老師 解答

2019-11-27 14:50

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關問題討論
您好 借:長期待攤費用 貸:銀行存款 然后按期攤銷 借:管理費用 貸:長期待攤費用
2019-11-27 14:01:37
您好,這些無需安裝的話,就直接計入固定資產科目核算。如果需要安裝的話,先計入在建工程科目,再結轉至固定資產。
2020-07-22 08:15:21
借;固定資產 貸;在建工程 一般不一定是在年底轉入固定資產,而是完工了
2015-12-23 09:12:00
你好,同學。 不可以,你這個是直接可以使用的
2020-02-22 19:46:31
你好 記固定資產 ?那這個實訓室在建設時發(fā)生的費用,應該借 在建工程 貸 銀行存款
2021-02-23 12:24:54
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