
上一年賠償款做錯到營業(yè)費用-維修費,今年想將其調(diào)整到其他應付款-賠償款,如何調(diào)整?原本分錄是:墊付賠償款:借:營業(yè)費用-維修費 貸:銀行存款 收到保險公司賠償款:借:銀行 貸:應付-保險公司
答: 調(diào)整分錄 借:應付~保險公司 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤
為什么有些企業(yè)的繳納員工住房公積金借方是其他應付款和營業(yè)費用 貸銀行存款?其他應付款和營業(yè)費用為什么金額一樣?
答: 你好,借營業(yè)費用貸其他應付款這么做的?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們打給員工的報銷費用,然后被銀行退回來了怎么做賬啊,借:銀行存款 貸:其他應付款嘛?
答: 您好,一般情況下,借:銀行存款 貸:其他應付款。
費用記到了其他應付款科目 并且已支付報銷,但是其他應付款科目期末余額在借方,只做了一筆借其他應付款貸銀行存款。這種情況是怎么回事呢?
平時公司發(fā)生的費用都是同時掏錢墊付,貸方記其他應付款,月末了,想把其他應付款平了,可不可以直接在對公里轉(zhuǎn)私人,摘要是還款?然后借方記其他應付,貸方是銀行存款
老師請問我們收到一個汽管辦的補助,收到時做的借:銀行存款 貸:其他應付款。我們現(xiàn)在用這筆錢付一個租車費,借:其他應付款 貸:銀行存款,怎么做才能體現(xiàn)出費用,是不是哪一步錯了?
老師,我們公司7月份開始購買社保,7月不扣費,8月扣繳兩個月的費用,那我計提是不是6月計提7月社保,7月計提8月社保,然后8月扣費的時候直接借:其他應付款 (兩個月合計)貸:銀行存款,這樣對么?


???? 追問
2019-11-27 10:44
郭老師 解答
2019-11-27 10:46
???? 追問
2019-11-27 10:50
郭老師 解答
2019-11-27 10:52