公司的車保險(xiǎn),繳納的保險(xiǎn)費(fèi)里包含一項(xiàng)法人個(gè)人的 問(wèn)
能沖掉其他應(yīng)付款-法人的 答
我公司2023年度匯算清繳所得稅共申請(qǐng)退稅19.95萬(wàn) 問(wèn)
稅審報(bào)告:若稅審時(shí)對(duì)紅沖收入及退稅做了調(diào)整測(cè)算,報(bào)告里可能有相關(guān)數(shù)據(jù)及計(jì)算過(guò)程,可查看 “納稅調(diào)整”“退稅計(jì)算” 等章節(jié) 。 賬務(wù)系統(tǒng):查紅沖收入的會(huì)計(jì)憑證(如沖減收入、沖回原計(jì)提稅費(fèi)的分錄 ),結(jié)合紅沖前后的收入、稅費(fèi)數(shù)據(jù),自己計(jì)算多退稅額(紅沖收入對(duì)應(yīng)的已繳所得稅額,就是多退的基礎(chǔ) )。 電子稅局:在申報(bào)記錄里,對(duì)比紅沖收入前后的匯算清繳報(bào)表,看應(yīng)納稅額變化;或查退稅申請(qǐng)時(shí)填報(bào)的 “退稅計(jì)算表”,里面會(huì)體現(xiàn)因收入調(diào)整的退稅金額 。 記賬憑證與申報(bào)表:用紅沖收入前的計(jì)稅收入、稅率算出原繳稅額,再算紅沖后的應(yīng)繳稅額,差額就是多退的(結(jié)合賬務(wù)中沖減的收入、稅費(fèi)憑證核對(duì) ) 。 答
客戶要營(yíng)業(yè)執(zhí)照可以發(fā)給客戶嗎 問(wèn)
客戶要營(yíng)業(yè)執(zhí)照,可以拍照或掃描發(fā)給客戶 答
我司為勞務(wù)公司,收到勞務(wù)*加工服務(wù)的發(fā)票如何入賬 問(wèn)
借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 答
繳納社保單位部分跟個(gè)人部分,是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬, 問(wèn)
是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬 答

銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金=當(dāng)期銷售商品或提供勞務(wù)的收入+(應(yīng)收賬款期初余額-應(yīng)收賬款期末余額)+(應(yīng)收票據(jù)期初余額-應(yīng)收票據(jù)期末余額)+(預(yù)收賬款期末余額-預(yù)收賬款期初余額)-當(dāng)期因銷售退回而支付的現(xiàn)金+當(dāng)期收回前期核銷的壞賬損失 ,我的理解就是 用當(dāng)年(當(dāng)期)的收入+回款的金額。。。其中收入加上回款金額不就重復(fù)了嗎
答: 它這個(gè)回款 是從上期的角度看的 與本期收入這一點(diǎn) 是不一樣的哦
10.下列選項(xiàng)中,可能導(dǎo)致“營(yíng)業(yè)收入”和“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”兩個(gè)項(xiàng)目不一致的有A.應(yīng)付賬款增加B.應(yīng)收賬款增加C.應(yīng)付票據(jù)增加D.應(yīng)收票據(jù)增加E.預(yù)收賬款增加
答: 您好,BDE三項(xiàng)使兩個(gè)項(xiàng)日不一致
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
12、永久企業(yè)2017年銷售收入100萬(wàn)元,應(yīng)收賬款年末比年初增加20萬(wàn)元(沒(méi)有應(yīng)收票據(jù))預(yù)收賬款年末比年初增加30萬(wàn)元,那么,該銷售收入帶來(lái)的現(xiàn)金流入為( )萬(wàn)元。A.30B.100C.110D.130
答: 你好 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金=銷售商品、提供勞務(wù)產(chǎn)生的收入+應(yīng)收賬款本期減少額(期初余額-期末余額)+應(yīng)收票據(jù)本期減少額(期初余額-期末余額)+預(yù)收款項(xiàng)本期增加額(期末余額-期初余額)±特殊調(diào)整業(yè)務(wù)=100+(-20)+30=110


海的味道 追問(wèn)
2019-11-26 21:18
許老師 解答
2019-11-26 21:24
海的味道 追問(wèn)
2019-11-26 22:10
許老師 解答
2019-11-27 08:27
海的味道 追問(wèn)
2019-11-27 18:00
許老師 解答
2019-11-27 18:09