老師 我公司分包出去的項目,施工單位用我們資質(zhì)在做,但是也是我們與甲方資金往來,我們會從施工單位那里抽管理費,現(xiàn)在甲方用房子抵債 ,抵是抵給施工單位,那我們開給甲方,這個錢也是不會收回來。那這樣怎樣操作呢?
一地金
于2019-11-26 16:15 發(fā)布 ??1176次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2019-11-26 16:19
那你這個收不回來只能計入營業(yè)外支出了
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你們同時沖減甲方與施工單位的往來。也就是應收和應付對沖。雙方出具一個三方的抵賬協(xié)議。
2019-11-26 17:14:07

那你這個收不回來只能計入營業(yè)外支出了
2019-11-26 16:19:59

您好,借:主營業(yè)務(wù)成本(紅沖項目上交給公司的管理費數(shù)據(jù)) 貸:工程施工-結(jié)轉(zhuǎn)成本 這是什么賬務(wù)處理?這個是結(jié)轉(zhuǎn)成本的處理。借:工程施工-管理費貸:內(nèi)部往來。借:內(nèi)部往來,貸工程施工-管理費這個你要看下憑證后面的附件是怎么說的
2019-01-25 13:48:32

總公司拿項目后,分公司施工,能否簽成分包合同,交管理費
10小時前
2016-12-23 20:23:29

您好!這個沒有統(tǒng)一的標準,看雙方是怎么談的
2022-07-04 10:50:17
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