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送心意

小惑老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-11-26 10:11

你好,要把17、18年普票做到現(xiàn)在賬里嗎?

一一 追問

2019-11-26 10:24

是的

一一 追問

2019-11-26 10:25

也有2張19年的

小惑老師 解答

2019-11-26 10:26

借:銀行存款或應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
銷項稅額

一一 追問

2019-11-26 10:30

老師,可能我的問題沒有描述清楚,是17、18年19、年的進項票

小惑老師 解答

2019-11-26 10:54

借:成本費用
進項稅額
貸:銀行存款
如果超期了
再做
借:成本或費用
貸:進項稅轉(zhuǎn)出

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相關問題討論
您好!您可以直接去國稅局填表申請。
2016-06-14 17:11:09
您好同學,利就是按3%的交稅了,而且如果符合小微,10萬30萬是免稅的同學。而且不需要取得進項抵扣 壞處是如果有進項也無法抵扣了
2020-07-07 16:44:34
嗯嗯,可以變更的。
2020-05-05 15:24:19
小規(guī)模納稅人變更為一般納稅人有兩種情況,一是主動申請,二是被動登記。主動申請就是在辦理稅務登記維護時直接申請登記為一般納稅人。被動登記是指超過了小規(guī)模納稅人的標準后強制認定為一般納稅人。
2019-08-16 10:34:06
去稅局填寫一般納稅人登記表就可以
2019-02-12 16:16:58
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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