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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-11-25 10:42

你好 借 成本費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保 20000  結(jié)轉(zhuǎn)損益 借 本年利潤(rùn) 貸 成本費(fèi)用

Beth. 追問

2019-11-25 10:43

它并不是社保

答疑蘇老師 解答

2019-11-25 10:45

你好 這不是社??劭?nbsp;,但是屬于計(jì)提社保,同學(xué)說是什么呢?

Beth. 追問

2019-11-25 10:45

Beth. 追問

2019-11-25 10:45

這個(gè)是那個(gè)銀行回單

答疑蘇老師 解答

2019-11-25 10:48

你好 同學(xué) 老師看到上面寫的是社保費(fèi)。

Beth. 追問

2019-11-25 10:49

對(duì)是寫著社保費(fèi)

Beth. 追問

2019-11-25 10:49

但是社保的金額又不是這個(gè)金額

答疑蘇老師 解答

2019-11-25 10:54

你好 社保計(jì)提的是單位負(fù)擔(dān)的部分,繳納的是單位和個(gè)人共負(fù)擔(dān)的部分。

Beth. 追問

2019-11-25 10:58

這是家0申報(bào)的企業(yè),沒員工的

答疑蘇老師 解答

2019-11-25 11:03

你好 那為什么繳納社保?

Beth. 追問

2019-11-25 11:04

就是法人自己幫自己買的

Beth. 追問

2019-11-25 11:05

是到門前自行申報(bào)的

答疑蘇老師 解答

2019-11-25 11:12

你好 那就是法人自己負(fù)擔(dān)一部分 ,單位負(fù)擔(dān)一部分。

Beth. 追問

2019-11-25 11:14

那如果我這樣入的話可以嗎

Beth. 追問

2019-11-25 11:18

Beth. 追問

2019-11-25 11:20

借銀行存款貸管理費(fèi)用—其他

答疑蘇老師 解答

2019-11-25 11:31

你好 你們不是付款嗎?應(yīng)該是貸銀行存款

Beth. 追問

2019-11-25 11:36

那就是可以這樣入?只不過借貸方換個(gè)位置?

Beth. 追問

2019-11-25 11:37

哎不不不,我們是那個(gè)收款人

Beth. 追問

2019-11-25 11:38

您看看我上面發(fā)的那個(gè)回單

答疑蘇老師 解答

2019-11-25 12:41

你好 你們不是那個(gè)自動(dòng)化系統(tǒng)上海有限公司嗎

Beth. 追問

2019-11-25 12:44

不是不是

Beth. 追問

2019-11-25 12:45

原來我把公司名都涂了

答疑蘇老師 解答

2019-11-25 13:29

你好 是別的公司給你們公司付社保費(fèi)嗎?不是老板自己繳納嗎?你們公司屬于什么公司呢?同學(xué)可以詳細(xì)描述下嗎?

Beth. 追問

2019-11-25 13:30

對(duì),我也在糾結(jié)這個(gè)問題,我也不懂

Beth. 追問

2019-11-25 13:32

我是代理記賬的,然后需要記賬那家公司呢是小規(guī)模0申報(bào)的,沒員工沒生產(chǎn),然后法人就是那個(gè)老板,社保是老板自己去門前自行申報(bào)的

答疑蘇老師 解答

2019-11-25 13:35

你好 老板自行申報(bào)繳納 這筆錢是怎么回事?同學(xué)要問清楚才可以做賬哦。

Beth. 追問

2019-11-25 13:37

我也不清楚
感覺它這個(gè)是跟存錢一樣

答疑蘇老師 解答

2019-11-25 13:39

你好 你可以先記 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 等知道原因再調(diào)整。

Beth. 追問

2019-11-25 13:40

其他應(yīng)付款?

Beth. 追問

2019-11-25 13:41

不是其他應(yīng)收款咩

Beth. 追問

2019-11-25 13:41

兩者區(qū)別具體是?
何時(shí)為應(yīng)收何時(shí)為應(yīng)付?

答疑蘇老師 解答

2019-11-25 13:47

你好 這兩個(gè)都可以的 先收后付是其他應(yīng)付款  先付后收是計(jì)入其他應(yīng)收款

Beth. 追問

2019-11-25 13:49

噢噢好的

Beth. 追問

2019-11-25 13:50

那如果是入了其他應(yīng)收款那期間結(jié)轉(zhuǎn)損益又怎么入?

答疑蘇老師 解答

2019-11-25 13:51

你好 入了其他應(yīng)收款不用結(jié)轉(zhuǎn)損益。

Beth. 追問

2019-11-25 13:52

為什么的?

Beth. 追問

2019-11-25 13:53

那如果我是入了那個(gè)管理費(fèi)用——其他呢

答疑蘇老師 解答

2019-11-25 13:53

你好 只有損益類科目才需要結(jié)轉(zhuǎn)損益的。

Beth. 追問

2019-11-25 13:54

好的,那如果是那個(gè)管理費(fèi)用——其他呢

答疑蘇老師 解答

2019-11-25 13:56

你好 那就 借 管理費(fèi)用  貸本年利潤(rùn)

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你好 借 成本費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保 20000 結(jié)轉(zhuǎn)損益 借 本年利潤(rùn) 貸 成本費(fèi)用
2019-11-25 10:42:34
吧損益科目的發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就可以了
2019-11-15 14:29:56
你要做憑證直接填寫就可以了,點(diǎn)上月的干嘛
2019-07-04 09:35:00
你好,沒有涉及到損益類科目,是不用結(jié)轉(zhuǎn)損益
2016-06-20 15:38:00
您好,計(jì)提的工資計(jì)入了成本費(fèi)用,期間損益結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)全部結(jié)轉(zhuǎn)的,看下結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是否沒選擇了未記賬憑證
2019-04-04 10:37:32
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