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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-11-24 20:37

您好,一般生匯算清繳以后,需要補交企業(yè)所得稅的時候這樣做的貸應交稅費--應交所得稅的,
遞延所得稅資產(chǎn)的是計稅依據(jù)大于賬面金額的

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你好同學要看具體的項目,這個項目稅務不認可以,則調(diào)的是遞延,稅務認可你還沒匯算時就調(diào)應交所得稅了 而無論是遞延還是應交所得稅,都影響所得稅費用
2019-08-22 21:45:49
您好,一般生匯算清繳以后,需要補交企業(yè)所得稅的時候這樣做的貸應交稅費--應交所得稅的, 遞延所得稅資產(chǎn)的是計稅依據(jù)大于賬面金額的
2019-11-24 20:37:16
因為計提的準備金支出不得在稅前扣除,屬于可抵扣暫時性差異。
2019-11-24 20:17:52
沒時間規(guī)定,可以直接去稅局更正2.3年前的
2019-07-31 20:14:15
同學。遞延所得稅的調(diào)整,沖所得稅費用,不是應交稅費。
2019-08-22 11:47:43
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