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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2019-11-24 18:13

只要留抵的進(jìn)項稅    經(jīng)過認(rèn)證了     就是可以抵扣的哦

我隨悅動 追問

2019-11-24 18:17

老師,進(jìn)項+留抵-銷項-無票銷項=本期應(yīng)交增值稅對嗎?老師

許老師 解答

2019-11-24 18:18

是銷項+無票銷項-上期留抵-本月進(jìn)項=本月應(yīng)交的增值稅哈       小于0的話     還是作為留抵的

我隨悅動 追問

2019-11-24 18:24

老師,無票收入填寫附表二,無票收入欄填的是正數(shù)對嗎?后期開票是填負(fù)數(shù)嗎?還是去稅務(wù)局備案。

許老師 解答

2019-11-24 19:03

嗯嗯  是填正數(shù)的      后期開票的話    具體處理   還是要咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局哈    不同地方   存在差異的哦

我隨悅動 追問

2019-11-24 19:08

這個再做確認(rèn)收入和結(jié)賬成本和開票的銷售是做的一樣的會計分錄是嗎?貨款還沒有收到了就做借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入  貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅   結(jié)轉(zhuǎn)成本就做借主營業(yè)務(wù)成本   貸庫存商品   這樣對嗎

許老師 解答

2019-11-24 19:10

嗯嗯  無票收入的會計處理  和開票收入   是一樣的哦

我隨悅動 追問

2019-11-24 19:12

這個用做一個備查臺賬嗎?后期開票的話給稅務(wù)局需要提交什么資料。

許老師 解答

2019-11-24 19:18

做一個備查的    是可以的  自己清楚      提供資料的話    主要是說明一下原來做無票收入時已經(jīng)申報過了   就可以了

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相關(guān)問題討論
只要留抵的進(jìn)項稅 經(jīng)過認(rèn)證了 就是可以抵扣的哦
2019-11-24 18:13:32
您好,您公司銷項多進(jìn)項少的話,就一定在付款的時候取得專票的,這樣子才能抵扣稅額,因為應(yīng)交增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額
2020-07-24 22:14:44
你好,銷項已經(jīng)開具發(fā)票了,需要確認(rèn)收入,你的意思是不是無票的進(jìn)項
2016-12-26 18:02:31
你好,是的,確認(rèn)收入就有銷項稅,進(jìn)項是的
2017-02-09 15:33:12
您好,紀(jì)念館、博物館、文化館、文物保護(hù)單位管理機構(gòu)、美術(shù)館、展覽館、書畫院、圖書館在自己的場所提供文化體育服務(wù)取得的第一道門票收入 免征增值稅
2019-03-26 12:31:09
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