老師您好 找人搬貨 如果沒有發(fā)票和收據(jù) 對方給打 問
你好,可以的,操作沒問題。 答
想問下老師,之前年份因為成本不夠,暫估過原材料,當 問
您好,是的,就是把原分錄紅沖,再按發(fā)票來做分錄,沒有抵扣的話,先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額 答
為啥銷售使用過的包裝物要除以(1+1%)*1%,而不是(1+3% 問
你好,小規(guī)模是1%的稅率。 答
外經(jīng)證預繳的分錄應該怎么做?是由員工自己支付的, 問
貸方掛其他應付款-某人就行 答
老師,您好。我們有一個外包項目,A銀行的駕駛員外包 問
需要 H 公司開票。代買社保是服務,按規(guī)需發(fā)票做稅前扣除憑證,分割單不適用此場景,為保稅務、財務合規(guī),應要求 H 公司開 “經(jīng)紀代理服務 - 社保代繳” 等發(fā)票 答

有一筆應付職工薪酬薪酬為負數(shù)的工資,它影響了應付職工薪酬薪酬,需不需要根據(jù)應付職工薪酬余額計提工會經(jīng)費
答: 你好 負數(shù) 的原因是啥? 工會經(jīng)費是按應發(fā)工資總額 *2%計算的
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金加上(應付職工薪酬年初余額---應付職工薪酬期末余額)減去《應付職工薪酬(在建工程)期初余額----應付職工薪酬(在建工程)期末余額》為啥這里是一個加一個減去呢,不都是應付職工薪酬嗎
答: 是的,但是這里有區(qū)別,一個是期末數(shù),一個是期初數(shù)。 假如期初數(shù)是0 在中間有做一筆分錄 借:在建工程 貸:應付職工薪酬 那么期末就會有數(shù)字了,這個差額就是你說的一增一減
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應付職工薪酬的貸方余額應該體現(xiàn)為零嗎
答: 同學你好,應付職工薪酬可以有余額,如果是工資,應該是本月計提工資下月發(fā)放。


堅果寶貝 追問
2019-11-22 15:07
暖暖老師 解答
2019-11-22 15:08