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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-11-22 14:13

你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 ,  貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品  , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),  貸;應(yīng)付賬款等科目
然后補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;以前年度損益調(diào)整,貸;庫存商品

小美美眉*~* 追問

2019-11-22 14:32

以前年度損益調(diào)整,最后是不是轉(zhuǎn)進(jìn)未分配利潤里了

鄒老師 解答

2019-11-22 14:35

你好,是的,需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤核算的

小美美眉*~* 追問

2019-11-22 14:36

可以不通過以前年度損益調(diào)整,直接入利潤分配里么

鄒老師 解答

2019-11-22 14:36

你好,需要先通過以前年度損益調(diào)整科目核算,然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤科目才是的

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你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目 如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本有錯誤,需要對結(jié)轉(zhuǎn)的成本做相應(yīng)的調(diào)整
2019-12-23 18:04:25
你好 實際暫估多了嗎 還是就是發(fā)票沒到
2022-06-19 16:35:23
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目 然后補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;以前年度損益調(diào)整,貸;庫存商品
2019-11-22 14:13:48
一般是按實際的成本結(jié)轉(zhuǎn),不用表格直接用軟件電腦自動轉(zhuǎn),盤虧是可以轉(zhuǎn)入管理費用 的 和其它的行業(yè)比只有進(jìn)銷存的軟件要控制同學(xué)。,
2020-04-21 10:54:50
您好!你去年怎么做的分錄。
2017-03-25 10:00:50
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