
老師,我們公司20118年12月份收到一筆80萬的工程款,分錄是借:銀行存款80萬,貸:應(yīng)收賬款80萬,這直接導(dǎo)致當(dāng)年的資產(chǎn)負(fù)債表為負(fù)數(shù)了。沒有辦法申報(bào)。但是當(dāng)時會計(jì)沒有開票。怎們辦?
答: 你好,那確認(rèn)收入就不是了
請問我們公司總共就收了35000元貨款,還有很多沒收的,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收賬款是-35000是怎么回事?是我用錯了科目?還是少做了分錄?我就做了一個借應(yīng)收賬款,貸銀行存款
答: 您好,您是不是做的借銀行存款貸應(yīng)收賬款,魚,您還沒有確認(rèn)收入,所以應(yīng)收賬款的借方?jīng)]有發(fā)生額,他只有貸方發(fā)生額表示預(yù)收的意思,在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款里面體現(xiàn)的就是用負(fù)數(shù)表示的
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,中間接手的賬,錄入起初余額都是根據(jù)明細(xì)表錄入吧,現(xiàn)在只有資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、余額表,很多明細(xì)都不知道(如銀行存款、應(yīng)收賬款都只有一個余額,無明細(xì)),該如何錄入?
答: 你好 按最好一期的期末余額表金額錄入期初


向陽xy 追問
2019-11-22 14:08
玲老師 解答
2019-11-22 14:10