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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-11-22 08:36

你好
借;應(yīng)付賬款等科目,貸;庫存商品等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
需要做進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)處理,需要給對方提供退貨單

琴兒 追問

2019-11-22 08:59

進(jìn)項稅額在貸方,那我月底怎么結(jié)轉(zhuǎn),需要相關(guān)憑證嗎?那我報稅的時候需要怎么處理

鄒老師 解答

2019-11-22 09:00

你好,月底按正數(shù)進(jìn)項,負(fù)數(shù)進(jìn)項差額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就是了
報稅也是按正數(shù)進(jìn)項減去負(fù)數(shù)進(jìn)項填寫在進(jìn)項稅額欄次

琴兒 追問

2019-11-22 09:40

按負(fù)數(shù)那不是減少稅金了嗎

琴兒 追問

2019-11-22 09:40

做負(fù)數(shù)那不是稅金還是減少了嗎

鄒老師 解答

2019-11-22 09:41

你好,負(fù)數(shù)是減少進(jìn)項
比如正數(shù)進(jìn)項100,負(fù)數(shù)進(jìn)項10,那實(shí)際進(jìn)項就是按90填寫

琴兒 追問

2019-11-22 09:43

那意思還是退貨的稅金,還是要退貨方承擔(dān)嗎?

琴兒 追問

2019-11-22 09:44

只需要在賬務(wù)上處理一下,報稅時怎么體現(xiàn)

琴兒 追問

2019-11-22 09:46

你說的我還是沒有懂

鄒老師 解答

2019-11-22 09:53

你好,退貨的稅金不是購貨方承擔(dān),而是購貨方可以抵扣的進(jìn)項稅額就少了
比如正數(shù)進(jìn)項100,負(fù)數(shù)進(jìn)項10,那實(shí)際進(jìn)項就是按90填寫

琴兒 追問

2019-11-22 09:55

發(fā)票還需要怎么處理

鄒老師 解答

2019-11-22 10:00

你好,這個不需要做特地處理,做進(jìn)項負(fù)數(shù)分錄,做進(jìn)項負(fù)數(shù)申報 就是了

琴兒 追問

2019-11-22 10:07

我直接退貨給他,現(xiàn)金付款,所有的不做處理可以嗎

鄒老師 解答

2019-11-22 10:09

你好,退貨了就應(yīng)當(dāng)做退貨分錄才是的

琴兒 追問

2019-11-22 10:10

庫存一直都對不上,賬目也存在問題,雙方不做稅務(wù)處理,現(xiàn)金付款給供貨商可以嗎

鄒老師 解答

2019-11-22 10:13

你好,單位之間貨款結(jié)算應(yīng)當(dāng)通過銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算才是的

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你好 借;應(yīng)付賬款等科目,貸;庫存商品等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 需要做進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)處理,需要給對方提供退貨單
2019-11-22 08:36:29
你好,返利需要供應(yīng)商開發(fā)票么?如果開票 借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 如果是紅沖發(fā)票,需要做收入負(fù)數(shù)沖減
2024-03-02 09:09:47
你好 借 應(yīng)付款張 10000 貸 應(yīng)收賬款 2000 銀行存款 8000
2020-05-04 22:01:24
同學(xué),你好,2000塊掛應(yīng)收,付8000是,借應(yīng)付賬款,然后2000通過雙方協(xié)議進(jìn)行沖賬
2020-04-26 18:00:20
你好,借;庫存商品等科目29000,貸;銀行存款等科目 26500,營業(yè)外收入 2500
2019-12-20 13:23:00
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