代理商是個(gè)人,收到廠家開(kāi)來(lái)的貨物發(fā)票,在銷售商品的過(guò)程中涉及到繳納稅金的問(wèn)題嗎?如果涉及應(yīng)該如何繳納。
輕裝生活
于2019-11-22 07:10 發(fā)布 ??1225次瀏覽
- 送心意
小惑老師
職稱: 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-11-22 07:14
你好,涉及增值稅3%,個(gè)稅:(賣(mài)出價(jià)-買(mǎi)入價(jià))*20%
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你好,涉及增值稅3%,個(gè)稅:(賣(mài)出價(jià)-買(mǎi)入價(jià))*20%
2019-11-22 07:14:11

你好,
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?
繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
一、 計(jì)提時(shí)?
借:稅金及附加?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交各明細(xì)科目(如應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅)?
二、繳納時(shí)?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交各明細(xì)科目(如應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅)?
貸:銀行存款
2022-01-13 22:04:23

普票嗎?月不過(guò)1100萬(wàn)或者季不過(guò)30萬(wàn)免增值稅
2019-06-20 08:54:07

您好,可以的。
2017-03-10 17:14:24

你好,增值稅3%,附加稅12%減半,印花稅萬(wàn)分之三,個(gè)人所得稅5%,
年經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅所得額=納稅年度的收入總額-成本、費(fèi)用以及損失
個(gè)人所得稅稅率表(經(jīng)營(yíng)所得適用)
級(jí)數(shù) 全年應(yīng)納稅所得額 稅率(%) 速算扣除數(shù)
1 不超過(guò)30000元的 5 0
2 超過(guò)30000元至90000元的部分 10 1500
3 超過(guò)90000元至300000元的部分 20 10500
4 超過(guò)300000元至500000元的部分 30 40500
5 超過(guò)500000元的部分 35 65500
2019-05-30 11:30:10
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