
供應商不小心就同一業(yè)務,開了2張發(fā)票,我進行了認證入帳了。是否由銷售方開具紅色發(fā)票,我方需要配合做些什么?
答: 如果想要將已認證的發(fā)票沖紅,首先先與銷售方取得聯(lián)系,在你購買方的開票機系統(tǒng)里做1份紅字發(fā)票申請單。 然后做好了的申請單還需申請單導出,導出到桌面并拷到U盤; 然后把原來有誤的發(fā)票發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)原件及復印件,該發(fā)票的記帳憑證復印件及原件,付款給銷售方的記帳憑證原件及復印件,有該有誤發(fā)票的認證清單; 最后把以上的所有紙質(zhì)的復印件加蓋單位的公章,寫上與原件一致字樣。
供應商給我方開具的發(fā)票 已跨越已認證 現(xiàn)在對方想要紅沖 需要我方提供什么嗎?
答: 你好,你方在開票系統(tǒng)填具紅字信息表給對方就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到供應商開具專票10050元,實際只付1萬。進項需要按比例勾選認證,請問如何操作
答: 借 庫存商品 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款1萬。


輝輝 追問
2019-11-21 15:37
汪晨老師 解答
2019-11-21 15:40
輝輝 追問
2019-11-21 15:41
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2019-11-21 15:48
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2019-11-21 15:55