
公司支付一年房租,在同一年度內(nèi),請問老師每個月攤銷時做:借管理費用 貸其他應付款 還是 借管理費用 貸長期待攤費用
答: 一、付款時的分錄是: 借:其他應付款 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 二、取得發(fā)票時的分錄是: 借:長期待攤費用——租賃費 貸:其他應付款 三、按月攤銷租賃費時的分錄是: 借:管理費用——租賃費 貸:長期待攤費用——租賃費
請教一個問題,我籌建期購買設備,支付的時候做了一個分錄。借:長期待攤費用-開辦費。 貸:其他應付款那我籌建期收到發(fā)票的時候,我怎么做呢?我本來想等正式營業(yè)后,轉(zhuǎn)管理費用-開辦費的。
答: 您好 籌建期購買設備,支付的時候應該這樣寫分錄 借:應付賬款(預付賬款) 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:固定資產(chǎn) 貸:應付賬款(預付賬款)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:預付一季度的房租9000,個人代付,這個分錄怎 么寫?是不是走待攤費用,借:長期待攤費用 -租金 9000,貸:其他應付款 9000 ,然后每個月再分攤:借:管理費用-租金 3000,貸:長期待攤費用 -租金 3000,是這樣嗎?
答: 你好! 對的。


Mikasa Ackerman 追問
2019-11-21 11:47
bamboo老師 解答
2019-11-21 11:49
Mikasa Ackerman 追問
2019-11-21 11:53
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bamboo老師 解答
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bamboo老師 解答
2019-11-21 12:20