老師,請問其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報表的時候負數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔(dān)心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

月底管理費用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是借本年利潤 貸管理費用吧
答: 你好!是的。正常就是這樣做
管理費用的借方余額,到年末轉(zhuǎn)入本年利潤的哪個方向??
答: 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤貸管理費用負數(shù)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,公司負擔(dān)部分的社保也應(yīng)該算在管理費用工資薪酬對嗎?如果員工工資6000單位承擔(dān)的社保2000那結(jié)轉(zhuǎn)的時候應(yīng)該是借本年利潤8000 貸管理費用工資6000管理費用 社保2000對嗎
答: 管理費用工資薪酬 是的,借本年利潤8000 貸管理費用工資6000管理費用 社保2000對嗎 是的

