
月底管理費用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是借本年利潤 貸管理費用吧
答: 你好!是的。正常就是這樣做
管理費用的借方余額,到年末轉(zhuǎn)入本年利潤的哪個方向??
答: 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤貸管理費用負數(shù)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,公司負擔(dān)部分的社保也應(yīng)該算在管理費用工資薪酬對嗎?如果員工工資6000單位承擔(dān)的社保2000那結(jié)轉(zhuǎn)的時候應(yīng)該是借本年利潤8000 貸管理費用工資6000管理費用 社保2000對嗎
答: 管理費用工資薪酬 是的,借本年利潤8000 貸管理費用工資6000管理費用 社保2000對嗎 是的

